详细的采购流程应该是怎样的?
采购流程:收集信息,询价,比价、议价,评估,索样,决定,请购,订购,协调与沟通,催交,进货检收,整理付款。一, 分析缺料信息是否合理,再将定单下给供应商,定单必须含有以下信息:材料型号,数量,单价,金额,计划到货日期。3 采购审核员根据具体情况进行定单审核4 定单传真给客户以后,采购员需要与客户确认采购信息,并要求签字回传。二,稽催:采购定单完毕以后,采购员根据采购定单上要求的供货日期,采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。三,入库:一)实物入库:收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息:供应商名称,定单号,存货编码,数量;如定单上的信息与采购定单不符,征求采购员意见是否可以收下。二)单据入库:采购员根据检验合格单,将检验单上的数据入到用友中,便于以后对帐。但也存在些问题,表现为:1外加工的检验合格单没有入库;2采购入库定单号和数量比较混乱。四,退货:采购填写退货单,进行定单退货。五,对帐:一),月结表:每个月月初,各供应商将上月月结表送至我公司,采购员根据我公司收货员签字的送货单,我公司的入库单据和单价表核对月结表。目前月结表中出现以下不足之处:无定单号,存货编码,退货数量,上月欠款余额,发生额至本期欠款余额等信息。二),增值税发v票:校对发v票上的以下信息:我公司的全称,帐号,税号,发v票上的材料名称,数量,金额。在此发面我们也有欠缺表现为发v票金额大于定单金额,特指一张定单只有一种材料的情况。六,付款:根据付款周期编制付款计划,安排付款。以上仅供参考,谢谢采纳!